中芯国际内审专员面经

结合专业知识,说说如何对公司内部控制完整性进行检查?
若要评价公司内部控制合理性,你会从哪些角度入手?基于所学谈谈思路。
当面对公司内部控制实施有效性检查任务时,你计划怎么做?
从专业所学出发,讲讲怎样对公司风险管理进行检查与评价?
针对内控缺陷提出审计建议,你觉得应该遵循怎样的逻辑和方法?
假如要与各部门各级人员进行协调沟通,你有哪些沟通技巧和策略?
谈谈你对与外部审计师等中介机构协调沟通工作重要性的理解。
在协助编制审计报告时,你认为关键的步骤和要点有哪些?
说说各类临时性报告编制,你觉得需要特别注意的方面是什么?
对于完成上级交办的日常事务性工作,你有怎样的态度和方法?
从专业角度看,审计、财务管理等相关专业知识在本岗位如何融合运用?
假设在审计工作中遇到复杂的数据情况,你会如何运用专业知识处理?
若要分析公司治理与内部审计实务的关系,结合专业谈谈你的看法。
谈谈你对企业公司战略与内部审计工作关联的理解,依据所学知识阐述。
说说你了解的内部控制相关知识体系,以及对本岗位的重要性。
如何在工作中展现较强的逻辑分析能力,结合内审工作谈谈思路。
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